常见问题与解答

關於友博體育

关于友博体育的常见疑问,以及我们如何为您提供支持。

内部审计是一项独立的、客观的保证和咨询活动,旨在为组织增加价值并改进其运营。它通过系统、严谨的方法来评估业务活动,帮助组织实现其目标。

我们的审计师被授权拥有对您公司信息(包括记录、计算机文件、财产和人员)的全面、自由和无限制的访问权限,并可以审查和评估您业务的任何方面的所有政策、程序和实践。

我们提供各种保证、咨询/顾问和支持服务,包括内部和外部审计、会计、咨询服务、风险保证、企业报告以及许多其他服务。其中每一项都旨在促进您公司的财务成功。

根据您业务的规模和复杂性,我们为典型审计预留200至600小时。通常由一名审计师负责领导审计,审计师有时会同时处理多个审计项目,因此一个审计可能需要两到六个月才能完成。

其他疑问

以下是用户最常提出的问题及其解答。

如果您想订购我们的审计服务,您只需联系内部审计服务办公室。我们的经理将很乐意与您讨论您的请求,以确定一个双方都方便的时间。请使用我们网站上的联系方式或留下预约请求。

审计师在执行审计时并不专门寻找欺诈行为的存在。我们更关心的是确保存在充分的内部控制系统,以降低欺诈的风险。在内部控制薄弱的情况下,我们的测试旨在确定是否存在欺诈迹象。

审计主要解决问责制问题,有时也解决效率问题。审计师试图回答的关键问题是:是否维护了充分的记录,资金是否得到了适当的支出,以及金额是否被正确记录。审计项目约占员工时间的25%。

在现场工作结束之前,审计人员将与负责该区域的部门管理层举行会议,或通过其他沟通方式提供初步发现。初步发现的书面摘要可能会提供给被审计对象或客户。

审计是通过风险评估流程选择的。有几个因素会影响被选定进行审计的活动、部门、职能或单位。例如,我们评估任何给定活动、部门、职能或单位对您业务的风险或潜在损失。

对于每次审计,通常会有一位您组织内部的个人作为我们审计期间的主要联系人。主要联系人将负责与我们开会,以帮助确定审计范围。会议时长可能因主题而异。

我们审计的总体目标是为被审查的部门、单位或职能提供对其控制环境以及是否遵守适当的政策、程序、法律、法规和高级管理层及公司授权的评估。